借費用 80其他應收款20貸庫存現金100
老師,您好!請問,員工出差報銷餐補和住宿補貼,發票金額是100,實際產生費用80,那這個20元準備留著下次出差回來再繼續報?這賬務處理上怎么做賬呢?謝謝
老師,您好!請問,員工出差報銷餐補和住宿補貼,發票金額是100,實際產生費用80,那這個20元準備留著下次出差回來再繼續報?這賬務處理上怎么做賬呢?謝謝
老師好!想問下如果低于3000我做賬的時候,做到費用里,還是做到固定資產里,什么區別呀? 2.工資表,月底出納做還是我做?計提工資月末我就要做出來,可是出納沒給我工資表怎么做呢? 3.工資表在我們的講課資料里,我看挺簡單的,實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做? 5.老師,能不能把講課的時候,您用到的付款申請單,出資證明書,工資分配表,攤銷表,折舊表,就是就是所有我們會計學堂自己做的表,能不能分享到給我們呢,謝謝 6.老師,采購部找我報銷的時候,有采購合同給我,讓我付款,可是月底才給我發票,我先做賬,等給我發票的時候它是所有采購總金額的發票,不是單次采購金額的發票,怎么弄啊?就是這次我付款的金額,和發票金額不一致,怎么弄呢?謝謝
您好 老師 有個問題請教一下,根據報銷原則 假設差旅費實際產生金額1000元 開具的發票1100元,我們肯定是按實際報銷,那這個發票上多出來的100元,賬面怎么處理啊?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!