同學你好 對的 是這樣的
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數發票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉出,現在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結轉增值稅?負數發票還沒有來
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數發票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉出,現在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結轉增值稅?這筆進帳轉出我做到2月,還是等收到對方負數發票在做?謝謝
我12月勾選的發票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
我12月勾選的發票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
存在負面清單更放法人可以嗎?
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
申報表要轉出的話數據填在哪里
同學你好 附表二里面轉出