學員朋友您好,你可能沒有做信息采集。
1.公司是租來的房子,房產稅每年什么時候交?怎么計算? 2.或者公司把房子租給別的公司,要交什么稅?怎么計算? 3.公司的房子是自己的,土地使用稅和房產稅要交嗎?每年什么時候申報?怎么計算?
2016年全年營業收入(采用會計制度報表的企業為主營業務收入)為2340619.37元,申報房產稅0元,申報城鎮土地使用稅0元,且在房源信息采集表中無承租人名稱為該納稅人的記錄,是否存在少繳房產稅、城鎮土地使用稅風險,請核查。公司是租的廠房,現在稅務局在查,該怎樣解決
一般納稅人,商貿公司,17 年成立,專管員讓我們從2022年1月自己在電子稅務局核上房產稅和土地使用稅,請問,這兩個稅種是什么時候什么申報?按什么金額申報?
我是房產公司,2022年12月份計提的房產稅(從價計征)扣城鎮土地使用稅,但今年3月份申報繳納的時候發覺,2022年度匯算清繳的時候是小型微利企業,所以申報房產稅和城鎮土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會計分錄怎么沖回,
老師,公司繳納房產稅和城鎮土地使用稅,請問這最初填寫申報時的金額能不按賬上房產金額填寫嗎?是不是可以少添點呢,實際上房產現在已經不值那么多錢了。
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
在電子稅務局做信息采集?
學員您好,是的,對的