同學您好 房產稅和土地使用稅可以核定按季度繳納。 房產稅分從租計征和從價計征,看你們公司的實際情況,土地使用稅是按照實際面積乘以規定的稅額繳納。
老師好!公司是搞房地產開發的,從成立至今一直納零申報,我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營業執照登記日期4月份為主,現在我是將以前的賬和今年的賬一起補做,請問一下賬做完后在電子稅務局能申報嗎?一般申報日期是每個月的什么時侯?
老師,請問我們公司之前沒有成立工會,就是按工資總額的2%繳納工會籌備金,這個月我們已經成立工會了,手續都辦好了,那我在電子稅務局網上申報時,是跟以前一樣申報還是會有什么變動的地方?
一般納稅人,商貿公司,17 年成立,專管員讓我們從2022年1月自己在電子稅務局核上房產稅和土地使用稅,請問,這兩個稅種是什么時候什么申報?按什么金額申報?
我現在有一家公司,成立快30年了,一直也沒有賬,七八年前通過個人賬戶買了塊土地。(賬面沒有掛土地)2021年才在稅務局核定的城鎮土地使用稅 現在要用這塊土地投資房地產企業。 問題: 1.這個城鎮土地使用稅核定的遲后續一般會不會有罰款滯納金啥的? 2.過戶的時候不是賬上之前沒體現嘛,準備讓當初的土地不讓放先給我們開票,因為資金流當時沒通過企業,這個賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權支付房子設計費啥的,這個啟動資金怎么走稅能少交點?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
老師您好,我們是一般納稅人監理公司,是2022年1月才轉成一般納稅人的,我們基本上沒有進項票,后期進項票應該也是不多,稅務局現在讓我們申請寫加計抵減的報告,老師這種政策我們公司應不應該申請,這個對企業發展有沒有什么影響呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額