你好,這個(gè)是不是你們的材料到了,但是對(duì)方還沒(méi)給你們開(kāi)票呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司購(gòu)買(mǎi)材料對(duì)方開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)材料賣(mài)出去了,我們要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)給對(duì)方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,生產(chǎn)型企業(yè),沒(méi)有采購(gòu)原材料,也就沒(méi)有生產(chǎn)成品,直接出庫(kù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做?我已經(jīng)問(wèn)過(guò)廠(chǎng)長(zhǎng),他說(shuō)原材料發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),到時(shí)候再給!現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)票出去,這個(gè)賬目怎么做?到時(shí)候發(fā)票來(lái)了,又怎么調(diào)賬?
我外賬購(gòu)進(jìn)的原料對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)票,但是我已經(jīng)進(jìn)成本了怎辦?要調(diào)出來(lái)?如何調(diào)分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月收到一張普通發(fā)票,已經(jīng)入賬了,但是這個(gè)月要退這個(gè)材料,對(duì)方開(kāi)出來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)我該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)下商品已經(jīng)賣(mài)出去了開(kāi)了發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷(xiāo)售部門(mén)分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購(gòu)了一批貨,比如說(shuō)雞蛋,10000斤,五萬(wàn)塊錢(qián),分兩年很多次銷(xiāo)售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量開(kāi)來(lái)9990斤,但是金額券開(kāi)完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒(méi)有貨也沒(méi)有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷(xiāo)售500萬(wàn),成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢(xún)下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票,公戶(hù)沒(méi)錢(qián)先從甲方專(zhuān)戶(hù)代發(fā)20萬(wàn),代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶(hù)),2.公戶(hù)二次付款30萬(wàn)時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問(wèn)這剩余50萬(wàn),和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無(wú)效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
嗯嗯,是的
那你可以這么做,借原材料 貸應(yīng)付賬款賬戶(hù)
那下個(gè)月發(fā)票到了,該怎么沖呢
把上面的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo),再按照發(fā)票做賬就可以