你好 按領用的記成本就可以? 回來發(fā)票時再調(diào)整 把原來分錄 紅沖 按發(fā)票金額入賬?
老師,生產(chǎn)型企業(yè),沒有采購原材料,也就沒有生產(chǎn)成品,直接出庫開銷項發(fā)票出去,請問這個賬怎么做?我已經(jīng)問過廠長,他說原材料發(fā)票還沒開進來,到時候再給!現(xiàn)在已經(jīng)開票出去,這個賬目怎么做?到時候發(fā)票來了,又怎么調(diào)賬?
我外賬購進的原料對方還沒有開票,但是我已經(jīng)進成本了怎辦?要調(diào)出來?如何調(diào)分錄怎么寫?
老師,對方開的原材料運費發(fā)票紅沖了了,但是我已經(jīng)入賬了,進項稅已經(jīng)勾選了,原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品,產(chǎn)品也銷售了,現(xiàn)在我應該怎么做?原來的分錄是如圖
當月付了款,對方下月才開的票,但是我們買進來的已經(jīng)給別人開出票去了,我們這個月成本就沒有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
老師,請問一下購進的材料已經(jīng)開票出去了,但是對方的發(fā)票還沒有開回來,這個分錄怎么處理呢
老師那里來沖紅呢?我沒有購進的分錄,因為是外賬沒有發(fā)票我沒有做購進分錄,后來按領用進入成本,請問怎么沖紅?
你沒有購進材料嗎?沒有購進你就不做分錄
購進了,但是他們那邊不對賬,所以也沒有發(fā)票,我是按預估數(shù)進成本,沒有做購進分錄,以后可能開票但是開票金額跟我預估的肯定有差別
沒有發(fā)票,實際購進商品了,寫采購的分錄 就是第一回復的處理方法