您好,首先需要拿到紅沖的發(fā)票,其次,紅沖之前做的帳。也就是原會計(jì)分錄反著再做一遍,附件就是紅字發(fā)票
老師,我們買的原材料出現(xiàn)了質(zhì)量問題,現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了,但是原材料我們已經(jīng)投入生產(chǎn)做成成品賣給客戶了,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該沖什么科目?還有當(dāng)時(shí)購買的進(jìn)項(xiàng)我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了?
老師,對方開的原材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票紅沖了了,但是我已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選了,原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品,產(chǎn)品也銷售了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?原來的分錄是如圖
老師,我單位上個(gè)月購買的原材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但是這個(gè)月對方紅沖了,原材料的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)隨著原材料單價(jià)一起進(jìn)生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬,圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師,我收到2張重復(fù)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購買方,我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對方開紅字信息表了,對方把負(fù)數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個(gè),應(yīng)該選哪個(gè)
一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),停產(chǎn)了,之前領(lǐng)取的原材料,已經(jīng)被轉(zhuǎn)成本,入庫存商品了,現(xiàn)在已經(jīng)銷售出庫了,已經(jīng)過了兩個(gè)月,又退回原材料庫,之后一直也是停產(chǎn)裝修,如何做這次退回原材料的分錄呢
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
不用,這個(gè)不是轉(zhuǎn)出,紅沖就可以了,紅字發(fā)票需要認(rèn)證,也就是說稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)
紅字發(fā)票需要勾選認(rèn)證?
錯(cuò)了 紅字發(fā)票不需要勾選認(rèn)證,企業(yè)收到對方開具的紅字發(fā)票時(shí),無需在增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)平臺勾選,只需要在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表及主表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)填入對應(yīng)紅字發(fā)票的稅額即可