你好,這個不影響的,你可以先就是暫估,就是把沒有取得發票的這些材料給暫估入賬之后,然后你就開發票出去后面取得進項發票就可以了。
老師,生產型企業,沒有采購原材料,也就沒有生產成品,直接出庫開銷項發票出去,請問這個賬怎么做?我已經問過廠長,他說原材料發票還沒開進來,到時候再給!現在已經開票出去,這個賬目怎么做?到時候發票來了,又怎么調賬?
老師,我們買的原材料出現了質量問題,現在供貨方紅沖發票開過來了,但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了,這個發票我應該沖什么科目?還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了?
暫估原材料已經結轉到庫存商品,用到主營業務成本去了,還有一些原材料在生產生產成本里面還沒有生產出庫存商品,現在發票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了。現在收到發票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現在我收到發票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業準者
老師,年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ,之后拿發票來沖賬,借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產成品 借庫存商品 貸生產成本 出售 借主營業務成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現在需要抵扣的時候發現這種發票對方已經紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎