您好,3%是什么業(yè)務(wù)呢
一般納稅人紅沖了一張發(fā)票這個月報增值稅怎么報,填在簡易3個點(diǎn)里面申報的時候又讓我填減免申報表還不能是負(fù)數(shù),這個怎么辦?
老師,我們是一般納稅人,本月開了一張簡易計稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個月如果要沖紅,是不是得開紅字發(fā)票?還有這簡易計稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報要填哪里?另一張是3%的錯票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報,填哪里?印花稅之前會計都是按收入*萬分三計,那如果這月有簡易計稅銷售額是要一起加上去再計嗎?謝謝!
我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
工程勞務(wù),是以前項(xiàng)目按3%開的。11月份沖紅了,自帶出來的數(shù)據(jù)后,就是申報不成功。
那您紅字需要與專管員溝通確認(rèn)
對方已抵扣?是否有紅字沖回單?
紅字已經(jīng)通過了,現(xiàn)在申報不成功,我想看看我填錯那了,才跳出來那個不成功的截圖的。
填寫沒問題,負(fù)數(shù)需要專管員審核同意
在電子稅務(wù)局上面申報的,不需要專管員審核的。只要填的數(shù)據(jù)沒有問題就可以通過了。可是現(xiàn)在跳那個不能通過的的說明。。。是不是需要在未開票收入那邊填寫正數(shù)才可以?
不是,已經(jīng)開票本期沖回,整體沒有稅負(fù)
那我發(fā)圖一的問題應(yīng)該怎么解決呢?
只能找專管員解決