需要去稅局填寫紙質申報表
一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負數 那我上個月紅沖了八月份發票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負數
一般納稅人紅沖了一張發票這個月報增值稅怎么報,填在簡易3個點里面申報的時候又讓我填減免申報表還不能是負數,這個怎么辦?
公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發現這張發票在申報表簡易征收那里顯示負數,還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題啊?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
紙質申報表怎么填寫,減免申報表也要填寫嗎
我在網上申報填在附表二.(是負數)第一行通過了,這樣可以嗎
你開的什么稅點的發票就填寫填在附表一的對應位置,當時有減免的需要填寫減免稅申報表
一般納稅人有減免項目嗎
有減免啊,比如自產自銷農產品就是減免
這個圖片上面的要怎么填寫
你主表23行和你附表四的數要一致才可以,你現在不一樣
填在哪一欄呢
你是加計扣除的話就填第六行
這是什么意思呢
你只有銷項的話,這個表不填,主表23行也不填,而且你只能填寫紙質申報表
那我該怎么填紙質的申報表呢,這個月只有沖紅的都是負數
去稅局拿紙質的申報表然后填寫
網上申報不了那
負數填紙質申報表,而且現在都過了申報期,去申報就要填紙質的
好的,謝謝老師
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