你好? ?是的。 開錯了就得紅沖的。 你多繳納的話? 就申請退稅或者抵減以后稅費就行了。??
老師 我們7月申報了一筆簡易計稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報8月份稅款時怎么報稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計稅和簡易計稅分開合算的
老師,我上月開錯一張發(fā)票,簡易計稅的,已繳納增值稅,這個月我沖紅回來了,已繳納的稅款可以抵減本次的稅款嗎?本次的稅款是13%和9%開票稅率的。
老師,我上月開了一張簡易計稅的發(fā)票,分錄是這樣寫的:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖,分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師,我們是一般納稅人,本月開了一張簡易計稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個月如果要沖紅,是不是得開紅字發(fā)票?還有這簡易計稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
我公司是建安企業(yè)一般納稅人,11月的時候開了一張3%簡易計稅的紅字發(fā)票,現(xiàn)在報稅要怎么填?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計再成交的設(shè)計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入