您好,在簡易計稅的那里申報負數的金額即可
老師,我上月開錯一張發票,簡易計稅的,已繳納增值稅,這個月我沖紅回來了,已繳納的稅款可以抵減本次的稅款嗎?本次的稅款是13%和9%開票稅率的。
老師9月開的票10月繳稅時已經繳納過增值稅了,但是發票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理
老師,你好!我們建筑公司當月繳納簡易計征的稅,次月才異地預繳。我們現在系統里面錄入預繳增值稅。那這個可以抵扣本地的簡易計征稅款嗎?
增值稅專用發票開錯稅率,本來是1%,開成了3%,并且已經繳納了稅款,現在已經取回沖紅了,這個季度怎么報稅,才能把繳的3%的稅抵減。報表是填開票總金額的,稅率是自動1%的這種,開票總金額是抵減了,但是稅款抵減的不對啊
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發票,4月份發現開錯了,紅沖了該發票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
有預繳稅款7353.2元,預繳稅款的稅額在附表4填,沖紅的負數稅額需在附表4填嗎?我現在只填寫預繳的7353.2,但是提示申報有問題
您好,預繳稅款我沒有接觸過這塊,抱歉
老師就是這個提示
您好,抱歉不會呢,接受批評