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你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖了該發(fā)票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發(fā)票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎

2023-04-13 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 22:28

一般納稅人很少有退稅的 都是留著以后抵扣了 以后你再少交也一樣的

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快賬用戶5568 追問 2023-04-13 22:37

我們公司業(yè)務(wù)少,老板好幾個月才開個票,有時候一年不怎么開,不退不行啊,而且每次開票老板都是有了進項才開銷項的,這錢就沒法退了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 22:54

你可以到時候填寫試一下的,應(yīng)該是系統(tǒng)自動的

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一般納稅人很少有退稅的 都是留著以后抵扣了 以后你再少交也一樣的
2023-04-13
您好,按實際開票去申報就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對就稅率填好,提交申報就可以了
2023-04-13
是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你好;? ? 你們有緩交申請的; 可以 延遲申請繳納的;但是你必須要按期報稅哈 ; 你現(xiàn)在 是報那個月的? 所屬期 ; 5月報4月的嗎? ?
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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