你好;? ? 你們有緩交申請的; 可以 延遲申請繳納的;但是你必須要按期報稅哈 ; 你現在 是報那個月的? 所屬期 ; 5月報4月的嗎? ?
請問老師,我們2月份開了發票,因為進項發票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產生留抵,留抵應該只是進項發票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發票,4月份發現開錯了,紅沖了該發票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師!我是一般納稅人,4月份開出去的發票開得多,進項發票開得少,這樣4月份增值稅交得多,可不可以5月份或者過來開進項發票來退稅?是真實的業務 只是上游沒有開。謝謝老師回復
老師您好!四月份是小規模,五月份是一般納稅人,供應商在4月份開具了一張增值稅電子專用發票,可是在5月份才給傳過來,這筆業務在4月份記的是預付款,5月份應該怎么記,這張電子專票5月份可以抵扣進項嗎
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
對,5月報4月的增值稅,可以延遲繳款,5月再開進項票回來抵扣嗎?
?你好;? 可以緩交 申請;? ? ? 但是 就算緩交; 你也是? ?要用4月的發票日期或者是4月之前的發票日期來抵扣哈;? 而不是說 5月發票日期來抵扣哦? ??
那我可以先用4月前的發票來抵扣,然后5月作進項稅轉出,再通過5月的留抵稅來抵可以嗎?
?你好 ;? ? 到時你看是否 稅務局允許你留底抵欠 ; 之前是有地方允許的;? ? ? 允許的話就可以的??
好的,謝謝老師
不客氣的。? ? 因為先有留底退稅文件 。所以你到時申請下;? ? ?看允許不; 如果能是最好的? ?