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老師9月開的票10月繳稅時已經繳納過增值稅了,但是發票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理

2020-11-17 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-17 11:12

您好,這個月的銷售額為正數銷售額抵減負數銷售額后的數字。

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快賬用戶7163 追問 2020-11-17 11:13

是不是再不用做會計分錄了老師

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:16

不是的,需要做分錄的,就是之前確認收入和成本的分錄的紅字分錄。

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快賬用戶7163 追問 2020-11-17 11:17

增值稅的結轉呢

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:22

當期如果不需要繳納增值稅的話,就無需做結轉分錄了。

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快賬用戶7163 追問 2020-11-17 11:22

明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:25

不客氣的,祝您學習愉快不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的

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您好,這個月的銷售額為正數銷售額抵減負數銷售額后的數字。
2020-11-17
紅沖之后如果以后不再開發票可以退款
2023-04-15
您好,紅沖后,會在這個月沖回上個月繳納的增值稅的
2020-09-29
同學你好 對的 按照沖減后的
2022-07-01
學員您好,本月不用處理上月已交的增值稅的,因為這筆稅錢是該交的 本月先開紅字,后又重新開票,假設紅字和重新開票的金額是相等的,那這筆業務在本月沒有產生稅額,而稅在上月已經交了,處理完畢了已經 代入數字你可能更好理解,上月假設開了500元發票,且已交稅。本月開紅字500,又重新開發票500,那這個業務總共開了三次發票,合計金額就是500,且500在上月也已交稅了,這個月就不用再另外處理了
2021-07-02
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