您好,這個月的銷售額為正數銷售額抵減負數銷售額后的數字。
老師,上月開了專票,增值稅已經上了,但是這個月發現上月的有張票開重復了,這個月要紅沖,那已經交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師9月開的票10月繳稅時已經繳納過增值稅了,但是發票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理
我司小規模9月代開發票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
上月已開增值稅專用發票,已交稅,本月發票退回開紅字發票沖銷,后又重新開發票,請問本月交稅時怎么處理上月已交的增值稅嗯。
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是不是再不用做會計分錄了老師
不是的,需要做分錄的,就是之前確認收入和成本的分錄的紅字分錄。
增值稅的結轉呢
當期如果不需要繳納增值稅的話,就無需做結轉分錄了。
明白了謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的