同學你好 對的 按照沖減后的
老師9月開的票10月繳稅時已經繳納過增值稅了,但是發票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理
老師,之前月份開的發票,在經過了一個月之后紅沖了,增值稅已經繳納了對吧,那這張紅沖的發票,銷項我該怎么入賬呢
老師請問小規模報增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報稅已經交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎
老師,那我1月已經計提了也,而且4月國家印花稅退稅一半了,那我把計提的全部沖紅?然后再沖紅,繳納的一半這樣可以嗎?
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎
但是報表里不顯示退稅這一項
沖減后還是藍字正數就不退
為什么呢
因為正數還是要交稅的
是不是之前交的沒有帶出來?
同學你好 紅字和藍字已經沖抵了 剩下的藍字是需要交的