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老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎

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2022-07-01 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-01 11:41

同學你好 對的 按照沖減后的

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快賬用戶1045 追問 2022-07-01 11:42

但是報表里不顯示退稅這一項

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齊紅老師 解答 2022-07-01 11:47

沖減后還是藍字正數就不退

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快賬用戶1045 追問 2022-07-01 11:49

為什么呢

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齊紅老師 解答 2022-07-01 12:03

因為正數還是要交稅的

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快賬用戶1045 追問 2022-07-01 12:10

是不是之前交的沒有帶出來?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 12:24

同學你好 紅字和藍字已經沖抵了 剩下的藍字是需要交的

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相關問題討論
同學你好 對的 按照沖減后的
2022-07-01
您好,這個月的銷售額為正數銷售額抵減負數銷售額后的數字。
2020-11-17
你這個7月紅沖是沖回7月藍字發票銷售額
2019-07-08
同學,你好,沖紅的做負數分錄就可以了,按這上面的實際銷售金額來報稅
2022-05-09
借應收負數貸主營業務收入負數應交稅費應交增值稅銷項負數, 沖你當月的正數收入。
2021-07-05
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