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老師請問小規模報增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報稅已經交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方

2021-07-08 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 20:21

你好你紅字發票開幾月這個,普通發票還是專票

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快賬用戶6954 追問 2021-07-08 20:21

老師紅沖專票是4月開的。

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:22

你這個是藍字%2B紅字去填寫沒有單獨填寫地方

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:22

你有沒有開別的專票沒有就2欄等于1欄=負數填寫,

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快賬用戶6954 追問 2021-07-08 20:22

就是沒看到寫紅字的地方呢

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:22

要是開1%那這個不含稅銷售額乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列之后去大廳申報,

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:23

自己填寫,之后打印出來去大廳申報

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快賬用戶6954 追問 2021-07-08 20:23

就是開的1%必須去大廳嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:24

就是你產生退稅必須去大廳,這個情況

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:24

你申報表負數自己提交不了

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快賬用戶6954 追問 2021-07-08 20:26

老師,我不需要退稅,因為我這個月銷項正數比紅沖部分大

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:26

是不是專票,也是專票嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 20:26

那藍字加紅字之后填寫2行

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你好你紅字發票開幾月這個,普通發票還是專票
2021-07-08
你好,這個系統它都是默認在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
你得去稅務局申報的第二行填寫的專票的第十欄填寫負數銷售額的782.2 應該是自己申報不了的。
2022-07-05
需要去稅局大廳去申報,你這個情況,自己申報不進去,
2021-01-12
你好 你們多繳納了稅費可以申請退稅的。電子稅務局可以申請退稅的
2020-11-12
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