您好,這個(gè)需要去大廳改表,因?yàn)槟?dāng)月申報(bào)時(shí)候的簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),系統(tǒng)過(guò)不去。可以申請(qǐng)退稅或者留底以后抵扣。
老師 我們7月申報(bào)了一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開(kāi)具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報(bào)8月份稅款時(shí)怎么報(bào)稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅分開(kāi)合算的
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開(kāi)9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開(kāi)具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤(pán),請(qǐng)問(wèn)誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個(gè)月如果要沖紅,是不是得開(kāi)紅字發(fā)票?還有這簡(jiǎn)易計(jì)稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開(kāi)9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開(kāi)具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤(pán),請(qǐng)問(wèn)誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師您好,我們是踩石場(chǎng),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,11月份開(kāi)了一張發(fā)票交完稅了,12月份發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,稅點(diǎn)交高了,12月份就把那張11月份開(kāi)錯(cuò)的票紅沖了,12月份又從新開(kāi)的,那我12月份的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開(kāi)具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開(kāi)具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請(qǐng)問(wèn)下,客戶需要完稅證明,這個(gè)需要從哪里開(kāi)?以前只是開(kāi)發(fā)票就可以
老師你好,我想問(wèn)一下為什么這個(gè)成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價(jià)值7500寫(xiě),要分開(kāi)寫(xiě)成原成本模式下的原值7125和公允價(jià)值變動(dòng)357,還是說(shuō)用途變更借方才是直接一步寫(xiě)投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值)
好的 謝謝老師
您客氣,祝工作愉快,滿意的話給個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)哈