您好,這個是不對的,是錯誤的這個
33、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月銷售A產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為200萬元;銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,銷售額為113萬元;將試制的新產(chǎn)品(不屬于應稅消費品)作為福利發(fā)給職工,該新產(chǎn)品生產(chǎn)成本為10萬元,市場上沒有同類產(chǎn)品。已知該企業(yè)銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。請對上述經(jīng)濟業(yè)務進行計稅處理。
某企業(yè)(一般納稅人)本月發(fā)生下列銷售行為:(1)將自產(chǎn)的特制藥酒作為投資提供給有關(guān)單位,生產(chǎn)該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產(chǎn)品市場價格;(2)銷售自產(chǎn)A產(chǎn)品10臺給甲,開具專用發(fā)票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產(chǎn)A產(chǎn)品3臺捐贈給市福利院;將外購B產(chǎn)品1臺用于職工集體福利。(A、B產(chǎn)品都適用稅率13%)請計算該企業(yè)當期銷項稅額?
某企業(yè)(一般納稅人)本月發(fā)生下列銷售行為:(1)將自產(chǎn)的特制藥酒作為投資提供給有關(guān)單位,生產(chǎn)該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產(chǎn)品市場價格;(2)銷售自產(chǎn)A產(chǎn)品10臺給甲,開具專用發(fā)票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產(chǎn)A產(chǎn)品3臺捐贈給市福利院;將外購B產(chǎn)品1臺用于職工集體福利。(A、B產(chǎn)品都適用稅率13%)請計算該企業(yè)當期銷項稅額?第二問詳細解答
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:僵尸這一批印說先產(chǎn)品用于贈送客戶,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售將使這一批應稅新產(chǎn)品用于贈送客戶,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額
(2)乙公司將一批新研制的化妝品發(fā)放給職工作為福利。該化妝品尚未對外公開銷售,無同類產(chǎn)品銷售價格,經(jīng)查生產(chǎn)成本為100000元,成本利潤率為10%,消費稅稅率為15%。
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會計準則】,108采用一般企業(yè)財務報告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折