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某企業(一般納稅人)本月發生下列銷售行為:(1)將自產的特制藥酒作為投資提供給有關單位,生產該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產品市場價格;(2)銷售自產A產品10臺給甲,開具專用發票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產A產品3臺捐贈給市福利院;將外購B產品1臺用于職工集體福利。(A、B產品都適用稅率13%)請計算該企業當期銷項稅額?第二問詳細解答

2022-10-03 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-03 08:59

應交稅費應交增值稅銷項稅 5200+40000/10*3*0.13=6760

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應交稅費應交增值稅銷項稅 5200+40000/10*3*0.13=6760
2022-10-03
同學你好 (1)藥酒銷項稅額=100*(1+10%)/(1-10%)*0.13 =15.89 (2)A產品銷項稅(10+3)*40000/10*0.13 =6760 合計=15.89+6760 =6775.89
2022-10-02
您好,這個是不對的,是錯誤的這個
2023-12-10
同學你好 應納消費稅=50*220加5*220加9975*(1加5%)/(1-5%)*5% 增值稅銷項稅額=55*2000*13%加9975*(1加5%)/(1-5%)*13%
2022-04-25
你好,學員,稍等一下
2022-10-30
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