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33、甲企業為增值稅一般納稅人,2019年11甲企業為增值稅一般納稅人,2019年11月銷售A產品,開具增值稅專用發票,不含稅銷售額為200萬元;銷售B產品,開具普通發票,銷售額為113萬元;將試制的新產品(不屬于應稅消費品)作為福利發給職工,該新產品生產成本為10萬元,市場上沒有同類產品。已知該企業銷售產品的增值稅稅率為13%。請對上述經濟業務進行計稅處理。

2020-05-06 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-06 17:01

你好,開具增值稅專用發票,不含稅銷售額為200萬元;銷項稅=200*13%=26, 開具普通發票,銷售額為113萬元;銷項稅=113/(1%2B13%)*13%=13

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:02

新產品生產成本為10萬,銷項稅=10*(1%2B10%)*13%=1.43

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快賬用戶gz6y 追問 2020-05-06 17:05

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:22

應該的,祝你學習進步

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你好,開具增值稅專用發票,不含稅銷售額為200萬元;銷項稅=200*13%=26, 開具普通發票,銷售額為113萬元;銷項稅=113/(1%2B13%)*13%=13
2020-05-06
您好 銷項稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進項稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97
2021-12-05
你好需要計算做好了給你
2021-07-11
你好題目要求做什么具體的
2022-03-28
您好!過會給您過程
2021-12-03
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