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某企業為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關生產經營業務如下:1)銷售甲產品給某大型商場開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元,另外還開具了普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.45萬元。2)銷售乙產品開具普通發票取得含稅銷售額28.25萬元。3)將試制的一批應稅新產品捐贈給希望小學,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。4)銷售2015年購買的摩托車5輛,開具普通發票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購進貨物取得增值稅專用發票,注明貨款為60萬元,進項稅額為9.6萬元。6)從農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價為30萬元,支付給運輸單位的運費為5萬元,取得增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。要求計算該企業11月份的應交增值稅稅額。

2021-12-05 13:09
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齊紅老師

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2021-12-05 13:12

您好 銷項稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進項稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97

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