同學你好 (1)藥酒銷項稅額=100*(1+10%)/(1-10%)*0.13 =15.89 (2)A產(chǎn)品銷項稅(10+3)*40000/10*0.13 =6760 合計=15.89+6760 =6775.89
33、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月銷售A產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為200萬元;銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,銷售額為113萬元;將試制的新產(chǎn)品(不屬于應稅消費品)作為福利發(fā)給職工,該新產(chǎn)品生產(chǎn)成本為10萬元,市場上沒有同類產(chǎn)品。已知該企業(yè)銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。請對上述經(jīng)濟業(yè)務進行計稅處理。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)4日,購進一臺生產(chǎn)用設備,價款200000元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元; (2)10日,以每公斤2元的單價向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購水果2000公斤;(3)22日,向某商場銷售100臺生產(chǎn)設備,出廠不含增值稅單價為48000元/臺,由于商場采購量大,該企業(yè)給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明。(4)28日,將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于該企業(yè)職工福利,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計算進項稅額。要求:分別計算該企業(yè)3月份增值銷項稅額、可以抵扣的進項稅額及應納增值稅稅額為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計算進項稅額。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無償贈送,用于社區(qū)活動(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無償贈送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無同類產(chǎn)品市場銷售價格。啤酒消費稅率為220元/噸,葡萄酒消費稅率為5%,成本利潤率5%。要求計算:1.該酒廠本月應納消費稅額。2.増值稅銷項稅額。
某企業(yè)(一般納稅人)本月發(fā)生下列銷售行為:(1)將自產(chǎn)的特制藥酒作為投資提供給有關(guān)單位,生產(chǎn)該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產(chǎn)品市場價格;(2)銷售自產(chǎn)A產(chǎn)品10臺給甲,開具專用發(fā)票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產(chǎn)A產(chǎn)品3臺捐贈給市福利院;將外購B產(chǎn)品1臺用于職工集體福利。(A、B產(chǎn)品都適用稅率13%)請計算該企業(yè)當期銷項稅額?
某企業(yè)(一般納稅人)本月發(fā)生下列銷售行為:(1)將自產(chǎn)的特制藥酒作為投資提供給有關(guān)單位,生產(chǎn)該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產(chǎn)品市場價格;(2)銷售自產(chǎn)A產(chǎn)品10臺給甲,開具專用發(fā)票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產(chǎn)A產(chǎn)品3臺捐贈給市福利院;將外購B產(chǎn)品1臺用于職工集體福利。(A、B產(chǎn)品都適用稅率13%)請計算該企業(yè)當期銷項稅額?第二問詳細解答
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!