你好 怎么修改明細(xì)的
昨天在增值稅專用發(fā)票平臺上勾選時,點(diǎn)開發(fā)票查看明細(xì)信息時出現(xiàn)圖中的情況,后來跟銷售方溝通后銷售方已經(jīng)把所有欠稅款繳納完了,今天點(diǎn)開增值稅專用發(fā)票查看明細(xì)信息時還是這樣的情況,請問現(xiàn)在可不可以勾選此發(fā)票??
我公司開具了一份增值稅專用發(fā)票(復(fù)印機(jī)租賃)客戶,對方要求提供對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票證明,否則拒收。但我方購進(jìn)時沒有要求對方開發(fā)票,我現(xiàn)在開具出去的租賃發(fā)票全額納稅,請問像這樣的情況屬于虛開發(fā)票嗎?這種情況可以開具這份租賃發(fā)票嗎?請老師們賜教!!
老師,我們是一般納稅人,我11月份給對方開了一張發(fā)票,11月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤,就將發(fā)票作廢了重開,對方11月份將發(fā)票拿到手后就直接認(rèn)證了,請問對方抵扣了能夠撤銷嗎?
老師,你好請問客戶的貨款通過柜臺存現(xiàn)的形式付到公司賬戶,這種情況可以給對方開發(fā)票嗎?對方是一般納稅人,那專票,普票都能開給對方嗎?
老師,請問對方公司給我們裝網(wǎng)絡(luò)開發(fā)票,就是像這種有這么多明細(xì)的,發(fā)票上面必須要把這些明細(xì)開出來嗎?其中還包括人工費(fèi),對方說人工費(fèi)不好開在發(fā)票上面
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結(jié)了。所有有產(chǎn)生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
那這個需要怎么操作
你好,紅沖發(fā)票再重新開認(rèn)證了沒有?
認(rèn)證完了
買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
然后銷售方再重新開就可以。
您的意思如果在稅控開的清單只能作廢重開,不能直接改清單是吧
是的,對的,是這個意思的。
明白了謝謝老師
并用客氣。工作愉快。