您好 請問對方是否已經納稅申報 讓對方提供下納稅申報的完稅證明
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
昨天在增值稅專用發票平臺上勾選時,點開發票查看明細信息時出現圖中的情況,后來跟銷售方溝通后銷售方已經把所有欠稅款繳納完了,今天點開增值稅專用發票查看明細信息時還是這樣的情況,請問現在可不可以勾選此發票??
請問:一般納稅人發生銷售折讓,購買方取得發票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
13.宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發生下列經濟業務,均按稅法規定取得和開具相關票據,請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定,并計算出當期應納增值稅額。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發現,有3臺商品存在嚴重的質量問題,商場當即要求退貨,并在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,該電冰箱廠當天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺,合同約定3個月內付清全款,協議當日提貨,向商場開具了增值稅專用發票。假設本月共發生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應抵扣的進項稅額)。另外,上述增值稅專用發票均已通過勾選確認。
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發票,不得開具專票。
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
老師,對方的納稅證明已經發給我了,上面說明截止到昨天所欠稅款為0元,那我現在是否可以勾選認證此發票
如果這樣的話 可以勾選認證
老師,這個文件納稅證明,是不是就可以了
是的 有這個文件納稅證明? 就可以