你好,發(fā)生了銷售折讓,購買方必須認(rèn)證了發(fā)票才可以啊,要不你整個(gè)發(fā)票都抵扣不了。
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開《信息表》時(shí)填寫了對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時(shí),信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
我第一月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并勾選抵扣了。第二個(gè)月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額行呀!
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師,有個(gè)個(gè)體戶,2023年忘記工商年報(bào)0申報(bào)了,顯示異常,這個(gè)怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計(jì)提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個(gè)金額
老師,一個(gè)總公司下邊有3個(gè)分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個(gè)分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個(gè)公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個(gè)分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險(xiǎn)和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項(xiàng)目名稱
對方給你開了100,現(xiàn)在開了信息表只開了20是不是啊。
對的,100,只有20是開了紅字信息表
就是說只要開了紅字信息表,對應(yīng)的整個(gè)藍(lán)字發(fā)票稅額都不能抵扣了,是嗎?
你好,對的是的,現(xiàn)在抵扣不了。