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請問老師,我們收到供應商的發票,已經抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉出?或者我不轉出,正常抵扣這個負數發票能行嗎?

2023-12-01 14:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 14:37

您好,這個的話,是需要轉出的這個

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您好,這個的話,是需要轉出的這個
2023-12-01
同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的
2024-01-16
同學您好,拿到紅票, 借:原材料 負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 負數 貸:應付賬款 負數
2023-09-27
你好,如果已經認證的話,需要開紅字發票信息表。
2020-08-21
您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調整進項稅額
2024-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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