同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的
我公司6月份開出了3份紅字發票因為發票抬頭開錯了 所以開了紅字發票信息,當月要做進項轉出,可是供應商6月份沒有把正確的進項開給我們 ,而是在7月份開給我了,導致我6月要繳納好多稅,請問我要怎么辦把轉出的進項和正確的進項相互抵扣掉
請問一下,10月收到增值稅專用發票,然后10月屬期已經進行認證了,但是在11月的時候,供應商把這個增值稅發票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應商紅沖發票后沒有再給我們開發票了!相當于這個發票不存在了
上個月供應商給我們開了50萬的進項發票沒有抵扣也沒有認證,這個月發生銷售折讓,他給我們開紅字發票,說讓我們昨天的時候先一抵扣,想問一下那我們的進項稅額這個月怎么算呢
老師好!上個月我們開了30萬發票,本月已經抵扣進項繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發票暫時退回,對方等需要的時候再讓我們提供,但是下個月就12月了,2024年對方就不收本年的發票了,我們需要將發票紅沖,等后面這筆發票需要重新開的時候,稅費應該如何申報?
請問老師,我們收到供應商的發票,已經抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉出?或者我不轉出,正常抵扣這個負數發票能行嗎?
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師好,想問下賬上沒錢,沒有開公資,但是社保已扣,怎么做賬務處理
老師,自然人扣繳端和自然人電子稅務局一樣不?是什么區別呢?分別怎么使用?
公司支付給食堂公司的費用是都是按照福利費核算嗎
老師 季報里的所得稅報 本年利潤總額怎么填 本年是有盈利 歷年虧的 資產負債表里的未分配利潤也是虧的
應交增值稅也是按正常的吧?不然的話加上這筆進項稅額轉出需要交30w的增值稅
同學,你好 是的,按照正常的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利