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上個月供應商開了稅額20W的發票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發票,這個月我們要做進項稅額轉出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 然后我算本月需要的進項發票時就可以忽略這筆抵消的發票?

2024-01-16 19:21
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-16 19:22

同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的

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快賬用戶7635 追問 2024-01-16 19:24

應交增值稅也是按正常的吧?不然的話加上這筆進項稅額轉出需要交30w的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-16 19:24

同學,你好 是的,按照正常的

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快賬用戶7635 追問 2024-01-16 19:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-16 19:25

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的
2024-01-16
你好,如果已經認證的話,需要開紅字發票信息表。
2020-08-21
您好,前面您沒有取得進項發票,多繳納稅款正常,您后面收到進項發票可以抵以后的稅款
2020-08-10
暈哦,上個月的沒認證,就沒法認證抵扣了
2022-09-23
那還是銀行付款沒有退回嗎,借其他應收款,借費用 負數,貸進項稅額轉出
2020-11-25
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