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老師請問,供應商涉及偷稅漏稅,導致我們正常的業發票不能抵扣,要做進項稅額轉出,那申報表附表而進項稅額轉出填在哪一行啊

2024-03-08 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 08:29

您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調整進項稅額

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快賬用戶1331 追問 2024-03-08 08:31

稅務局要求進項轉出的是填在19行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:33

您好,是的,是填在這里的

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快賬用戶1331 追問 2024-03-08 08:36

那主表帶出的數據為什么是在38行啊

那主表帶出的數據為什么是在38行啊
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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:40

您好,附表二的19欄:納稅檢查調減是稽查案件查處專用,對方供應商稽查了,不過您不想填這里不好看,填在23a也可以 2.上圖沒有38行,我看主表是 期末未繳查補金額

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您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調整進項稅額
2024-03-08
你好,在其他里面填寫就可以了
2023-06-16
您好,這個的話,是需要轉出的這個
2023-12-01
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調整其他報表:需要調整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經影響到了財務報表(如利潤表、資產負債表等),也需要對財務報表進行相應的調整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
你好,在附表2進項專轉出免稅對應的進項里面填寫 然后,你賬上需要做進項轉出。這個已經結轉了成本的借利潤分配,未分配利潤貸應交稅費應交增稅進項轉出納稅調整明細表,扣除項目30欄填寫稅收金額,納稅調減。
2024-05-08
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