您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調整進項稅額
老師,請問稅盤去年已全額抵扣,上月不小心勾選認證了,申報表已填進項轉出,附表二應該填在哪一行呢?
稅局打電話說上游企業去年開給我們的有張進項發票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉出,填了附表二的進項稅額轉出欄的異常憑證轉出進項稅額和其他應做進項稅額轉出的情形,都提示申報失敗,應該填哪里呢?
前幾個月,因供應商成了黑戶,稅局要求我們做進項稅額轉出,這個月又通知我們之前做了進項稅額轉出的現在又可以抵扣了。請問,這個稅金填增值稅報表的哪一項?
請問老師,我們收到供應商的發票,已經抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉出?或者我不轉出,正常抵扣這個負數發票能行嗎?
老師請問,供應商涉及偷稅漏稅,導致我們正常的業發票不能抵扣,要做進項稅額轉出,那申報表附表而進項稅額轉出填在哪一行啊
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
稅務局要求進項轉出的是填在19行嗎?
您好,是的,是填在這里的
那主表帶出的數據為什么是在38行啊
您好,附表二的19欄:納稅檢查調減是稽查案件查處專用,對方供應商稽查了,不過您不想填這里不好看,填在23a也可以 2.上圖沒有38行,我看主表是 期末未繳查補金額