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老師您好,開了一張3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,這個(gè)金額需要在增值稅納稅表附表三3%征收率那一欄填寫嘛,系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出來

2023-12-01 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-01 09:44

簡(jiǎn)易征收的,不用填寫增值稅的表單。一般納稅人簡(jiǎn)易征收就直接填寫在增值稅附表一銷項(xiàng)稅額,簡(jiǎn)易征收3%里就行。

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快賬用戶7282 追問 2023-12-01 09:46

噢噢附表一是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,主表也系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了,那就不用填寫其余表,只需要正常填寫稅額就可以對(duì)吧,老師

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齊紅老師 解答 2023-12-01 09:47

不需要其他填寫了,正常交稅。

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快賬用戶7282 追問 2023-12-01 10:00

那老師既開了一般稅率的票,又開了簡(jiǎn)易計(jì)稅的票,簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是得也算這部分的附加稅

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齊紅老師 解答 2023-12-01 10:01

你好 是的 附加是交增值稅就要交附加稅是這樣? 要交?

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簡(jiǎn)易征收的,不用填寫增值稅的表單。一般納稅人簡(jiǎn)易征收就直接填寫在增值稅附表一銷項(xiàng)稅額,簡(jiǎn)易征收3%里就行。
2023-12-01
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)帶出,因?yàn)闇p征額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動(dòng)帶出的。
2023-04-13
你好,你的累計(jì)銷售額是多少的?
2024-07-15
您好,這個(gè)是對(duì)的,然后不需要認(rèn)證了這個(gè)
2024-03-07
1.附表一的第12欄是“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額”和“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。
2023-10-17
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