簡(jiǎn)易征收的,不用填寫增值稅的表單。一般納稅人簡(jiǎn)易征收就直接填寫在增值稅附表一銷項(xiàng)稅額,簡(jiǎn)易征收3%里就行。
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來的?還是要手動(dòng)填寫的?
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
老師您好,開了一張3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,這個(gè)金額需要在增值稅納稅表附表三3%征收率那一欄填寫嘛,系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出來
老師好,我們一般納稅人,給甲方開簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,然后分包出去,收到簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,包增值稅時(shí),我們把分包金額填到附表三對(duì)嗎?那這個(gè)專票還需要認(rèn)證嗎,他在勾選系統(tǒng)里顯示著
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅,系統(tǒng)里帶出來的金額比我做賬出來的少,未開票金額是不是填在第3行其他增值稅不含稅銷售額里?另外,我看第一行寫的是3%的征收率,是不是要填附表去減少?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
期初庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人把發(fā)票開給公司,因?yàn)橛泻脦浊耍梢圆淮蛴“l(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
老師382 題答案說是因?yàn)椴荒馨l(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯(cuò)的,但書上寫資本公積不能用來彌補(bǔ)虧損,所以那個(gè)是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬(wàn)元,退回來8萬(wàn)元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
噢噢附表一是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,主表也系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了,那就不用填寫其余表,只需要正常填寫稅額就可以對(duì)吧,老師
不需要其他填寫了,正常交稅。
那老師既開了一般稅率的票,又開了簡(jiǎn)易計(jì)稅的票,簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是得也算這部分的附加稅
你好 是的 附加是交增值稅就要交附加稅是這樣? 要交?