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老師,小規(guī)模報增值稅,系統(tǒng)里帶出來的金額比我做賬出來的少,未開票金額是不是填在第3行其他增值稅不含稅銷售額里?另外,我看第一行寫的是3%的征收率,是不是要填附表去減少?

2024-07-15 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 22:40

你好,你的累計銷售額是多少的?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 22:40

需要交稅的話,需要填寫減免的2%。在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面

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快賬用戶7251 追問 2024-07-15 22:42

我銷售額差不多是250萬左右,我做賬出來的應交稅費-應交增值稅也是25000左右的

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快賬用戶7251 追問 2024-07-15 22:48

老師休息了嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 22:49

無票收入第一行里面填寫就可以 減免的2% 在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面

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快賬用戶7251 追問 2024-07-15 23:01

老師,我核對了一下收入和應交稅費的金額,這兩個好像不對等呢

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齊紅老師 解答 2024-07-16 01:02

說下你發(fā)票的金額稅額分別多少的

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相關問題討論
你好,你的累計銷售額是多少的?
2024-07-15
你申報的時候,直接按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票后的凈額填,其他免稅銷售額
2022-07-04
不用的不交稅,按照免稅的3%來。
2023-04-10
你好不需要交稅的情況下,忽略這個差異就行。
2021-10-14
您好,第3季度收入有沒有超過30萬,可以把申報表拍了看一下。
2020-10-09
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