不用的不交稅,按照免稅的3%來。
老師:我們公司為小規模納稅人,這個季度的銷售額為28400元,計算出來不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元,在增值稅申報表第10欄填上數據后,本期免稅額和小微企業免稅額,沒有自動帶出來,要怎么計算呢?
老師,我們是小規模納稅人,一個季度一報稅的,上個季度報稅小型企業免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統自動跳出來的是8590.62,這一次報稅免稅銷售額是170297.03,系統自動跳出來的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來的怎么不一樣,上次是按3個點算的,這次是按1個點算的。應該是按哪個稅率算啦。
小規模公司4月份申報第一季度增值稅,免稅銷售額填進去,系統自動帶出的免稅的稅額是3個點的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個點做的,應該怎么辦?以前申報的時候,系統帶出來的都是1個點的稅額,4月份稅率調整帶出了3個點的稅額
老師,小規模第一季度未達到免征起點,增值稅申報時候系統自動帶出來的其他增值稅發票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動帶出來的小微企業免稅額又是按3%算的,我需要手動調整嗎
老師,小規模納稅人本季度開票3000元 申報的時候就是填寫免稅銷售額里面,他自動出來的免稅額是90元,按照3%計算的 現在不是按照1%計算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動算出來的稅額,直接申報就可以
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳