你好不需要交稅的情況下,忽略這個差異就行。
就是這個季度我增值稅報稅的 彈出的數據和我稅控盤上的數據對不上,系統上彈出的是價稅合計的金額 第一個是我這月要報的不含稅金額 和稅額 我按照自己的數據報的話,報不起,這上面是系統自動彈出的金額
小規模普票在開票系統上稅率是3%的,但是在增值稅申報系統自動帶出的數據是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數據如何做賬呢?
老師,請問下現在小規模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業收入:是系統自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區塊鏈電子發票,然后系統上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統自動跳出來的數據就是10000元)
老師,增值稅申報時候我公司小規模開的普票,系統帶出來的數據不含3%稅,政策不是3%的普票免稅嗎,這個數字要改嗎?
老師,小規模開票系統稅額是7835.77,增值稅申報系統里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報系統里面的數據改成7835.77呢
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
但是我開票收入就和增值稅報表上的收入對不上了呢? 也有一家公司要交稅的,不含稅收入金額也對不上
你好,怎么對不上?比如你開了100不含稅的,你在第十欄填寫100不就可以啦?它的稅額不一樣。
賬上結轉到營業外收入的是按照1%,但是系統免稅額是按照3%。
如果需要交稅的,填寫減免明細表就可以。
寫減免明細表和主表應納稅減征額。
一個開票系統的數據,一個是申報系統的數據
填寫實際銷售金額。
第二個圖片實際銷售金額按這個來填寫。
必須是按稅務局上面彈出金額申報的,要不然進行不了下一步
能忽略這個提示嗎?
我開票系統是按3%來開票的,如果把金額和稅額合計,再按1%的換算金額 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72 就可以對的上申報表的數據
不行,你的實際銷售金額就是55332的那個。
只是我不知道差額56427.72-55332.03=1095.69元,怎么做賬分錄 摘要:無票收入 借:庫存現金1095.69,貸:主營業務收入1095.69 這做賬有沒有問題呢?有什么可以需要修改的呢?
如果不行,只能去稅局申報了嗎?我在系統又改不了
你好,有問題 你沒有做應交稅費,需要價稅分開來做。
借庫存現金貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,季度末的那個月如果不需要交增值稅,再把它結轉到營業外收入 季度45萬以內的,在第十欄填寫不含稅的銷售額,你的無票收入,加上普通發票的都在這里填寫。
增值稅報表上的金額修改不了的,要不然僅進行不了下一步的
你好,你上面這個數據它是沒有給你減去附屬發票的。
申報增值稅之前也抄稅嗎?
就是抄完稅這邊就申報稅了,我的發票金額是我超的稅金額是對的上的,申報系統上的金額對不上,與實際開票金額不符合,所以申報不了的
你退出去重新進試一下。
也是這樣的,我問過稅局了無論在開票系統是開3%,還是1%,但在增值稅申報系統里顯示的收入金額都是開票系統的金額+稅額合計,換算1% 電子稅務局都是顯示1%的不含稅金額,稅額是按3%計算的
那你們的主表第十欄它自動取提取的是價稅分開嗎?
他得和你賬上的主營業務收入一致起來,要不你的企業所得稅、和增值稅銷售額的收入不一樣。
主表第十欄只是不含稅金額,對啊主營收入對不上,所以就問有差額怎么做賬
只能去稅局現場申報數據了
去稅務局那邊申報。 只要你的收入是一致的,你可以其他的忽略。