你這個(gè)啥情況,你們享受免稅?但是你截圖是有稅率的?
就是這個(gè)季度我增值稅報(bào)稅的 彈出的數(shù)據(jù)和我稅控盤上的數(shù)據(jù)對不上,系統(tǒng)上彈出的是價(jià)稅合計(jì)的金額 第一個(gè)是我這月要報(bào)的不含稅金額 和稅額 我按照自己的數(shù)據(jù)報(bào)的話,報(bào)不起,這上面是系統(tǒng)自動彈出的金額
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候,我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計(jì)金額填對了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計(jì)就自動算出來或填本年累計(jì)本期金額就自動算出來,和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對應(yīng)上怎么處理
老師你好2022年1月1~2022年12月31,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的話,我就按照這個(gè)季度的數(shù)據(jù)來照抄嗎?因?yàn)槔麧櫛淼哪陥?bào)數(shù)據(jù)系統(tǒng)有了本年累計(jì)金額,還有上一年的金額系統(tǒng)自動出來的啦,我不用填寫
老師,增值稅申報(bào)表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報(bào)表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么回事
你好,老師。購買方用法人轉(zhuǎn)款到我司對公,我司能開公司名稱的發(fā)票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應(yīng)的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應(yīng)付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負(fù)數(shù)是什么意思?平時(shí)都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報(bào)的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么計(jì)算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費(fèi)基數(shù)是填繳費(fèi)基數(shù)*人數(shù)*12個(gè)月嗎
個(gè)體工商年報(bào)列入異?;貜?fù)信用后當(dāng)下就能恢復(fù)正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款嗎?可以直接記費(fèi)用與銀行存款嗎
就算沒有疫情也是免稅噠,我們是小規(guī)模普票 不含稅金額79408.37 稅額 2382.23 就是不知道這是情況
你開稅額,那這個(gè)不不填寫其他免稅,填寫是10行,
我就是塡寫的第10行 也不得行啊
你截圖,截圖,提示啥,
這樣提示的
后面這個(gè)稅額填寫, 本期免稅額=小微企業(yè)免稅額 2382.2511
還是不行 這個(gè)小數(shù)點(diǎn)輸入4位 自己四舍五入到2位小數(shù)點(diǎn)
你改2位小數(shù),你截圖看看,后面截圖,
這個(gè)表也要塡嘛
減免代碼刪除這個(gè),這個(gè)不能填寫減免表,和12欄,