您好 借 固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產,貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產。 那我現在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產折舊。現在我做更正分錄,借固定資產,貸管理費用,這樣可以嗎?
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務不知道,一直在計提折舊,請問現在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產 貸 應付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費用 貸 累計折舊 請問現在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
老師,兩年前買了臺電腦4800元,當時計提了折舊,借管理費用,貸累計折舊,又做了一筆:借累計折舊,貸固定資產,現在發現后面這筆分錄錯的,現在該怎么處理合適啊?求教?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
借 銀行存款 貸 固定資產清理 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借 資產處置損益 貸 固定資產清理
您好老師 借:固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產 這個分錄的兩個借方合計等于貸方固定資產原價嗎?我們賣車的價格低不等于固定資產清理科目金額
借:固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產 這個分錄的兩個借方合計等于貸方固定資產原價嗎賣車的價格低不等于固定資產清理科目金額正常的啊 所以有三筆分錄
老師 借 銀行存款 貸 固定資產清理 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 車賣的價格30萬元,固定資產清理科目余額39萬,這個借方銀行存款的時候用那個科目平
借 銀行存款300000 貸 固定資產清理300000/1.13 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)300000/1.13*0.13
第一個憑證的,借方:固定資產清理余額39萬,第二個憑證的30萬的話不平呀老師
借 資產處置損益 貸 固定資產清理 這不是還有一筆分錄么 不平的差額在這里體現啊
明白了老師謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問