學員你好,賣車時,要計入資產處置損益的
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
老師我司借款A300萬借款利息3.2%。如果合同約定借款2年!請問我可以一次性計算出2年的利息一次性澆增資稅嗎?300萬*3.2%%1.06*0.06*2年
請問勞務公司,人工成本提前產生,可以先計入什么科目呢(類似其他行業存貨類型的科目,就是先不結轉成本)
老師第一季度未開票收入申報了,第二季度又把未開票的金額又開出來了,增值稅申報表填寫有影響嗎?
小規模公司成本暫估怎么做分錄?后期收到發票怎么做分錄
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
而且還有增值稅銷項稅額
購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款 6194.69 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)805.31 貸:固定資產清理 7000 借:資產處置損益 2525 .01 貸:固定資產清理2525.01
老師,分錄是這樣寫的嗎