你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
固定資產(chǎn)當(dāng)年有幾臺(tái)電腦到期報(bào)廢處理,賬務(wù)上做了借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)處理; 填匯算清繳提示風(fēng)險(xiǎn),我的期間費(fèi)用折舊金額應(yīng)該小于等于累計(jì)折舊,我是大于,因?yàn)檫@筆固定資產(chǎn)清理引起的,是否我做的分錄不對(duì)?還是其他問(wèn)題,該如何處理?
老師 你好 我22年計(jì)提公司車輛折舊的時(shí)候是 貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借固定資產(chǎn)汽車的 年末也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到可累計(jì)折舊中 23年也是這樣做分錄的 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要清理了 這個(gè)分錄該怎么修改呢
老師好,想問(wèn)一下,做匯算清繳固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)在23年1月份計(jì)提折舊時(shí)科目做錯(cuò)了,沒(méi)發(fā)現(xiàn)。明明做計(jì)提折舊,確做成借:管理費(fèi)用-計(jì)提折舊 15000元 貸:固定資產(chǎn)15000元 其實(shí)應(yīng)該是貸:累計(jì)折舊:15000元,那想問(wèn)一下,匯算清繳調(diào)整嗎
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬(wàn)元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開(kāi)普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無(wú)期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過(guò)程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開(kāi)設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
因?yàn)槔塾?jì)折舊和固定資產(chǎn),他倆都不是損益類的科目,所以你不影響你匯算清繳。
那我是今年1月份這樣調(diào)整一下嗎?去年的報(bào)表全部報(bào)送了。沒(méi)法調(diào)了
你好同學(xué),嗯,我建議你啊,調(diào)整一下去年的報(bào)表兒,為啥要調(diào)整呢?因?yàn)槟愎潭ㄙY產(chǎn)的科目那個(gè)那個(gè)科目才影響了,賬面上不太好看。我建議你直接更正去年的憑證,然后直接更正去年的報(bào)表是最完美的。
調(diào)整去年的報(bào)表太麻煩了,資產(chǎn)負(fù)債表是每個(gè)季度都要報(bào)的,然后憑證也都裝訂好了。我今年1月份的憑證里做一筆這個(gè)分錄調(diào)整過(guò)來(lái),折舊金額不算太大,8300元。這樣可以嗎?
嗯,我的意思是他金額是不大,但是你報(bào)表上不好看,你那個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)肯定是變動(dòng)了,是吧,按照固定資產(chǎn)這個(gè)原值是不變。你只需要改12月底的報(bào)表就可以的。
您的意思是說(shuō),我把去年12月份的憑證里多做這一筆分錄,調(diào)整過(guò)來(lái)。然后更正已經(jīng)報(bào)送過(guò)的資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。對(duì)嗎?
對(duì)的,就是這個(gè)意思。
好的。非常感謝老師的耐心解答!
祝您生活愉快感謝五星