根據(jù)您提供的情況,出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得了專票并進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報(bào)表附表二第26欄填寫了該數(shù)據(jù)。然后,在7月對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選。 在填寫8月的增值稅申報(bào)表時(shí),通常不需要對(duì)期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的欄次扣除五月的稅額。因?yàn)槟呀?jīng)在7月對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并且在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選,所以系統(tǒng)應(yīng)該已經(jīng)自動(dòng)更新了相關(guān)數(shù)據(jù),并將五月的稅額從8月的申報(bào)表中扣除
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購(gòu)買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開《信息表》時(shí)填寫了對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺(tái)看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過(guò)紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時(shí),信息表對(duì)應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來(lái)的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個(gè)2022年的項(xiàng)目金額15萬(wàn)左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時(shí)老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時(shí)購(gòu)買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤(rùn)直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
什么方法計(jì)提折舊都是首月不計(jì)提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個(gè)賣空調(diào)的個(gè)體,我買進(jìn)來(lái)空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個(gè)是混合銷售還是兼營(yíng)呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請(qǐng)備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費(fèi)用呢,誰(shuí)也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎(jiǎng)金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬(wàn)元,還需要交印花稅嗎,小微企業(yè)免征印花稅吧,那還申報(bào)填上100萬(wàn)嗎