你這個操作從頭到尾就是錯誤的,你選擇了退稅勾選你發現錯了,你這種情況下,應該把這個退稅勾選申請退回來,你稅務局那邊可以操作的 稅務局把這個退稅勾選退回來,然后你的未勾選發票里面就會顯示這個發票,然后你再把發票退回去,一切都是讓銷售方來操作就行了,他自己開紅字信息表,然后再自己開紅字發票。
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發票勾選成了已抵扣,供應商也開了紅字發票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發現,我的申報表應該怎么填寫呢
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發票信息表,對方公司未開紅字發票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發票給我,我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
3月有一份出口的進項發票發現錯誤,要紅字發票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發票已經開出了。 現在發現應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發票,按照正確的信息重新開了紅字發票。 但是增值稅報表進項轉出那里還是會顯示數值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉出,這要怎么處理呢
我第一月收到進項發票并勾選抵扣了。第二個月供應商發現錯誤,給我開來一張紅字發票。我想問我收到這張紅字發票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉出額下面的紅字專用發票信息表注明的進項稅額行呀!
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
您好,企業所得稅申報時年度資產總額怎么算的?四個季度平均值嗎?
社保個人部分是會計科目是用其他應收款還是其他應付款?為什么快賬教程說的是其他應收款,但是有的會計用其他應付款?
老師好,公司自發給員工的生育補貼1000元,是否免交個稅?
老師一般納稅人每月開專票,超過10萬和不超過10萬,交的附加稅有什么區別?
暫估的原材料繳印花稅嗎
請問24年計提的工資因為公司沒錢沒有發,到25年匯繳清算怎么做賬
這里數據是填應納稅所得額金額嘛,就是減免金額
你好老師,468406.8大寫怎么寫
查賬征收個體工商戶,在繳納了所得稅后,賬戶里面的錢是不是舊歸自己所有,經營者或者家人可以拿來自己用了?
你現在問一下你稅務局那邊能不能強制不轉出。
這個退稅發票勾選跨月也可以申請撤銷嘛
之前有同事試過按已抵扣勾選開了紅字發票 沒有對原票進行退稅勾選退回 后面寫申請給稅局做了強制不轉出
是的 跨月也可以申請。
第二次的你再問下你事務局。
系統這邊只有當月勾選的出口發票才可以撤銷 跨月不可以操作呢 具體是在哪里申請呢
找你專管員那邊申請就可以的 你稅務局給操作