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老師請問一下,因為理論上講的是 當你發生的業務招待費 按發生額60%扣除 按銷售收入的0.5%扣除的 熟低扣除?可是沒有收入怎么扣除你呢

2023-11-17 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 15:38

你好,如果你單位在籌建期,按發生額的60%,如果你是營業期,1分錢抵扣不了。

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快賬用戶7347 追問 2023-11-17 15:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-17 15:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,如果你單位在籌建期,按發生額的60%,如果你是營業期,1分錢抵扣不了。
2023-11-17
您好 營業收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實際發生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調整360000-5484.61=354515.39
2023-04-12
同學你好,不是的;是在計入稅前扣除限額時要選擇發生額的60%與當年銷售收入的千分之五兩者中較小的數作為稅前扣除限額;
2021-08-13
招待費需要全額調增
2024-04-19
50000*60% 和2000萬*千分之五那個小就取那個稅前扣除,作為稅收金額
2021-06-19
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