您好 營業(yè)收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實際發(fā)生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調(diào)整360000-5484.61=354515.39
、某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
34.monan.某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%9%低低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
老師好業(yè)務招待費扣除標準時主營業(yè)務收入的0.5%和發(fā)生額60%孰低按得的扣,22年公司發(fā)生業(yè)務招待費36萬22年應收1096922.45,沒有超過扣除標準是不是可以全額扣除
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業(yè)光電最新的稅務政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調(diào)平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師我寫錯了是1096萬
那就是只能扣除54000多了
是的 不管多少金額 算法就是我上面那樣的 收入的0.083發(fā)生業(yè)務招待費比較合理 自己控制
老師是收入的0.083%嗎
是收入的0.83%實際發(fā)生
按0.83%算是9萬多啊 這樣來時我在跟你說下22年收入10965922.45,業(yè)務招待費365603,匯算清繳稅收金額是多少老師幫我算一下
按0.83%算是9萬多 您實際發(fā)生額也是九萬多 就不會浪費限額
22年收入10965922.45,業(yè)務招待費365603,匯算清繳稅收金額是 10965922.45*5/1000=54829.61 實際發(fā)生扣除限額365603*60%=219361.8 稅收金額54829.61
老師稅法不是按收入的千分之5和發(fā)生額的60%誰低,取最低值嗎,按0.83%計算稅局會認可嗎如果按千分之5計算是5.4萬元差4萬多呢
按照0.83是說你們平時業(yè)務發(fā)生的時候控制 不是說匯算清繳計算
明白了老師謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問