招待費(fèi)需要全額調(diào)增
老師你好 關(guān)于招待費(fèi) 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 這個(gè)60% 意思是我一百的發(fā)票只能扣60是嗎?
你好 如果營業(yè)收入少 招待費(fèi)多 是不是按招待費(fèi)發(fā)生額的60%扣除比 按照營業(yè)收入的0.5%扣得要多?
老師,請(qǐng)問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的煙酒費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師好業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)時(shí)主營業(yè)務(wù)收入的0.5%和發(fā)生額60%孰低按得的扣,22年公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36萬22年應(yīng)收1096922.45,沒有超過扣除標(biāo)準(zhǔn)是不是可以全額扣除
老師,您好!請(qǐng)問企業(yè)的營業(yè)收入是零元嗯,主要是以投資收益在經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的60%扣除,還是全部不能扣除?
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
老師您好,請(qǐng)問 借方 應(yīng)付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務(wù)費(fèi),該怎么做賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費(fèi)用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認(rèn)繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負(fù)數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號(hào)及銀行賬號(hào)錄一般戶賬號(hào)了,這樣發(fā)票能認(rèn)證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務(wù)可以開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師好,算當(dāng)年增值稅稅負(fù)時(shí),是按當(dāng)年1月--12來核算的,還是以申報(bào)日期當(dāng)年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
是因?yàn)闆]有營業(yè)收入不能稅前扣除嗎?
是,是因?yàn)闆]有營業(yè)收入不能稅前扣除