借應付職工工資? ?貸其他應收款—墊付員工的電費
老師,你好!就是關于公司代員工代付了水電費、社保、網絡費用的會計分錄如下: 拿到當月工資 借制造費用--直接人工資 )(應發工資總額)借:管理費用--管理人員工資(應發工資總額) 貸:應付職工薪酬 次月發放的時候: 借:應付職工薪酬 (應付工資總額) 貸:其他應收款--電費- (工資表中扣除項電費總額) 貸:其他應收款 -- 社保(工資 表扣除項 社保費總額)貸:其他應收款-網絡費(工資表扣除項網絡費總額) 貸:現金/銀行存款 我這樣做會計分錄對嗎?盼復!謝謝!
老師您好,請問企業代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應收員工水電費的那部分計入到了借:其他應收款—員工水電費,貸:其他應付款—物業公司 ,然后在支付工資的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
老師,你好,生產員工宿舍的水電費是由員工自己承擔,然后公司代扣交給物業,我是這樣做分錄的你看下行不行 計提的時候 借其他應收款-代收水電費 貸 其他應付款-物業 然后發工資的時候,就是應付職工薪酬 貸其他應收款-代收水電費 然后付給物業水電費的時候 借其他應付賬款-物業 貸銀行存款。
老師你好,先有公司支付電費,之后按照公司規定從員工工資里扣除員工應個人承擔的電費,我計提工資的時候應該計提應發工資吧?從公司賬戶上扣除電費的時候,我做的分錄是借:管理費用—電費,其他應收款—墊付員工的電費,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款,現在發放工資了,員工的電費應該怎么做分錄
老師您好!我們公司項目電費是先用后付費 2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發票: 借:應付賬款—電費 200 貸:銷售費用—電費 200 請問這樣分錄對嗎? 如果2月份多計提了電費,比如2月計提200,3月實付100,4月取得發票,又該怎么分錄呢?謝謝
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
應該收取的員工社保,也是這樣做分錄對吧?
就是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款—實發工資 其他應收款—電費 其他應收款—員工個人承擔的社保
你好同學,理解正確的
電費與社保不沖減費用嗎?
同學,那個個人承擔的。