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老師,請問本月的增值稅被上期期末留抵抵扣了,做什么分錄

2023-11-09 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 11:41

你好!這個不需要單獨做分錄了

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你好!這個不需要單獨做分錄了
2023-11-09
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-15
同學,你好 掛賬留抵時:借:應交稅費—增值稅留抵稅額,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),通過貨物和勞務銷項稅額占比計算,允許抵扣:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
您好,借:應交稅費——未交增值稅 230 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 230 (3)“應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理: a.將當月發生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅(上月已結轉) 貸:銀行存款
2023-12-14
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