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老師好,請問期末留抵抵扣了增值稅,要怎么做會計分錄

2023-10-20 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-20 09:36

同學,你好 掛賬留抵時:借:應交稅費—增值稅留抵稅額,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),通過貨物和勞務銷項稅額占比計算,允許抵扣:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費——增值稅留抵稅額。

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快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:39

假如這個月有留抵,那這個月月就要做掛賬短褲,下個月抵扣了就做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 09:40

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:43

那做完抵扣分錄,還要做什么分錄

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快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:43

那銷項稅額的分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 09:43

同學,你好 不需要其他分錄了

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同學,你好 掛賬留抵時:借:應交稅費—增值稅留抵稅額,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),通過貨物和勞務銷項稅額占比計算,允許抵扣:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-15
你好!這個不需要單獨做分錄了
2023-11-09
咱們之前計提的分錄是怎么做的呀?
2023-10-10
借,應交稅費 留抵稅額1554399.42 貸,應交稅費 未交增值稅 1554399.42
2020-10-08
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