你好!進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的,這個(gè)月銷項(xiàng)大還是進(jìn)項(xiàng)大?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)如果上月有留低稅額,這個(gè)月計(jì)提的時(shí)候。會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師,上月有期末留抵稅額沒(méi)有做分錄,請(qǐng)問(wèn)本月該如何做分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn): 1:三月份取得專票,進(jìn)項(xiàng)稅額90000,銷項(xiàng)稅額120000,上月留抵稅額20000,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢, 2:如果上月留抵稅額40000,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做 請(qǐng)老師詳細(xì)解惑,謝謝
老師請(qǐng)教下 我用什么分錄\'做期末留抵稅額 謝謝指點(diǎn)
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門(mén),來(lái)的急嗎
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
你好!按差額借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 就可以
比如上月留抵稅額是1000,本月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額是5000,本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2000,麻煩幫忙看看完整分錄,謝謝
你好!這個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 2000 就可以
我如果想體現(xiàn)本月稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000 ?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 請(qǐng)幫忙看看中間問(wèn)號(hào)的需要怎樣做?
你好!上個(gè)月留底稅金你在什么科目里呢?
上月沒(méi)有做留抵稅額分錄,在增值稅借方
你好!那貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是3000