你上期留底的,你是放在什么科目的
老師,上月有期末留抵稅額沒有做分錄,請問本月該如何做分錄,謝謝
老師,請問增值稅上期留抵稅額本期如何計提分錄,謝謝
老師,這個月我公司增值稅肖項10萬,進(jìn)項有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預(yù)繳增值稅2萬,請問我應(yīng)該怎樣計提增值稅,以及申報時如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細(xì)步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝
老師好!請問增值稅期末留抵稅政策可以解讀下嗎?我司有上期留抵稅,請問如何區(qū)別增項留抵稅和存量留抵稅?如何計算可退的留抵稅稅額?
你好,老師我問下增值稅留抵退稅,分錄是如何做呢。謝謝
個人收據(jù) 需不需要摁手印,在第三聯(lián)摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產(chǎn)的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現(xiàn)在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設(shè)置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應(yīng)該先公示45天,在在政務(wù)操作減資流程,政務(wù)網(wǎng)減資通過后,還要帶相關(guān)資料去稅務(wù)機(jī)關(guān)登記,對嗎?
分公司做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現(xiàn)金流進(jìn)哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔(dān)1646.04元,沒有專項附加扣除,應(yīng)發(fā)工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風(fēng)險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款貨方差不多變成出資額,那現(xiàn)在怎么處理?
上期抵扣完有留抵,不用交稅,前同事沒有入賬
那你需要繳納增值稅的時候,統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,請問您的意思是計提的時候這么分錄嗎
是的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就是這樣的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好