可公司還款給股東,再讓股東以投資款名義轉(zhuǎn)公司
關(guān)于三人合股的店,其中兩人已經(jīng)按照協(xié)議出資完成,還有一人,出資不明確。因當(dāng)時開業(yè)時候,出資以及私人款項混在一起。那現(xiàn)在要搞清楚出資不明確的股東,還差多少錢沒出資。用什么樣的方法。
領(lǐng)導(dǎo)的注冊資本給公司投了,后面有事又轉(zhuǎn)出去了,都做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款老板的個人借款顯示欠公司太多錢了,怎么處理調(diào)賬才能不讓老板欠公司這些款
老師,咨詢個法律問題,我們對外投資的企業(yè)要注銷,但是有筆外債需要還,我們公司是以技術(shù)入股的,其他股東貨幣資金出了幾百萬,但是公司成立沒多久股東出現(xiàn)分歧就沒做業(yè)務(wù),公司章程寫的我們是貨幣出資,現(xiàn)在其他股東要求我們來出這筆外債的錢,理由是技術(shù)未形成出資,而且其他股東都出了那么多錢。我們肯定不樂意出這錢,因為其他股東作為運營方?jīng)]賺錢不怨我們,從法律角度來講我們應(yīng)該出這錢嗎?
老師,注冊新公司的時候,有兩個股東,基本戶沒有錢,另外一個股東好多錢都是從個人賬戶上轉(zhuǎn)出用于發(fā)工資的,還有報銷費用,請問現(xiàn)在基本戶有錢了,那這個怎么操作呢?這個轉(zhuǎn)錢的股東還不是營業(yè)執(zhí)照的法人。
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊