你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵稅額,這個分錄怎么寫?
這個是我上個月的留抵稅的分錄,這個月分錄抵扣了還是有留抵稅額,分錄對嗎?期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
一般納稅人上期有留抵稅額,這個月上期留抵抵扣了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留抵稅額那部分入什么科目,怎樣寫分錄?
老師,您好!我們公司上個月底有留抵稅額,這個月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項后,留抵稅額變成貸方余額了,這個我要把這個留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項大于進(jìn)項再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進(jìn)項"來確定嗎
離職補(bǔ)償金需要申報個人所得稅嘛?
老師您好,我們公司是制造業(yè),購買的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備上的配件可以做進(jìn)項抵扣增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么呀?在人數(shù),資產(chǎn)總額,銷售額有什么要求呢?小規(guī)模納稅人在達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)就成一般納稅人了呀?
老師股權(quán)變更涉及到那些稅?
建筑公司掛靠項目的制度模版有嗎
老師,離職補(bǔ)償金如何做憑證?
年報表中的職工薪酬支出表中的工資薪金支出一定和個稅系統(tǒng)中的工資金額一樣嗎
郭老師,我們做餐飲的,什么票可以用,那些肉和蔬菜票可以免稅嗎
老師,請問個人開700元的勞務(wù)收入普票需要交稅嗎
小規(guī)模,印花稅需要在稅金及附加設(shè)置二級科目印花稅?股東的投資款繳納的印花稅分類怎么寫
老師,比如我上個月銷項稅額是10,進(jìn)項是2,但是我上期留抵還有3,我只用交5的稅,我不知道這個3入什么科目
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5
好的 老師
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!