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結轉增值稅,上期有留抵稅額,這個分錄怎么寫?

2021-09-08 09:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-08 09:32

本期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣

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本期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣
2021-09-08
你好 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-13
你好 這個月減去上期留底,還需要交稅嗎?
2024-10-13
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
你好 有留抵稅額 一般不需要結轉的
2021-09-09
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